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生物城公司审计监察部组织开展内部控制培训
时间:2021-07-07     阅读次数:852次

为推进公司内控建设制度运用,规范业务流程,提升风险防控水平,生物城公司审计监察部于7月2日、5日举办了内部控制系列培训,生物城公司招商运营部、建设公司、运营公司相关人员参加培训会议。



本次系列培训主要围绕公司招商工作、资产租售等业务展开,就内部控制规范、工作流程规范进行解析。会上梳理了各项业务活动的工作流程和风险点,并结合公司实际情况进行深入剖析讨论,进一步提升了公司内部控制规范意识和风险防范意识。



本次系列培训内容丰富,既具专业性又有针对性,既有理论深度又有案例讨论,指导意义较强,对进一步提高内部控制的执行有效性,不断加强内部控制管理水平和风险防范能力有重要意义。


下一步,审计监察部将持续开展提升内控水平等专项行动,完善企业内部控制体系,提升公司内部治理水平,为公司发展提供助力。